新能源汽车解决方案业务收入大幅增长153% 优于市场水平
持续投入研发 半年佔收入比例增至7.4%
(2019年8月28日,香港讯) – 发展迅速的中国汽车电子解决方案提供商英恒科技控股有限公司 (「英恒科技」或「集团」;股票代号:1760) 公佈截至2019年6月30日止六个月(「2019年上半年」或「回顾期」)之中期业绩。回顾期内,集团在新能源汽车解决方案业务持续高速增长推动下,业务逆势增长。同时,集团亦继续大力投资研发,巩固其市场领导地位。
2019年上半年,在新能源汽车解决方案业务的理想表现推动下,英恒科技收入未受整体市况影响,收入按年增长25%至人民币1,091.5 百万元,毛利上升28%至人民币236.1 百万元,毛利率为21.6 %(2018年上半年:21.1%)。回顾期内,由于收入增加导致相关成本及费用增加,以及集团加大研发投入,利润为人民币62.8 百万元,按年下跌9%,利润率为5.8%(2018年上半年:7.9%),主要差异由于集团研发投入于总收入佔比较去年同期提升2百分点,在营运层面,除去研发投入的影响时,淨利润率维持在与去年同期相若的水平。
研发一直是英恒科技赖以成功的基石,在充满挑战的经营环境下,集团于回顾期内继续加大投放资源于研发方面,特别是新能源汽车以及高级驾驶辅助系统(「Advanced Driver-assistance System, ADAS」)相关领域,以抢佔市场份额。研发投资佔收入比例由去年同期的5.4%提高至 7.4%。于2019年6月30日,集团共有509名全职研发相关技术人员,佔员工总数66%。集团共拥有58项专利及98项软件版权,较去年同期增加12项专利及21项软件版权。
英恒科技主席、联席行政总裁兼执行董事陆颖鸣先生表示:「2019上半年,儘管中国汽车行业整体发展持续疲弱,本集团凭藉在新能源汽车领域的多年经验及领导地位,不但收入未受整体市况影响,业务继续稳健发展,新能源汽车解决方案业务增速更依然优于市场水平。同时,集团秉持投资研发的策略,为未来可持续增长奠定基石。」
2019上半年,英恒科技新能源汽车解决方案业务收入按年大幅增长153%,至人民币575.4 百万元,继续成为集团业务的主要增长动力。集团预期新能源相关业务的高增长趋势将持续,集团作为行业领导者,新能源汽车解决方案业务表现继续优于整体市场水平。受到中国汽车市场自主品牌因去库存力度加大导致整体表现疲弱影响,集团的车身控制、安全及动力传动解决方案业务录得和市场相若的跌幅,分别为23%、24%以及13%,然而,集团相信随着市场对汽车电子解决方案的需求持续提高,加上汽车国产化进程加速,长远将为集团的增值解决方案带来一定需求。另外,由于全球企业对数据中心及云端伺服器的投资趋向审慎,集团的工业解决方案业务在上半年随着市场情况下跌19%至人民币82.2 百万元。
英恒科技联席行政总裁兼执行董事陈长艺先生表示:「展望未来,儘管整体市场环境充满挑战,但本集团将继续紧贴行业发展趋势,致力投资研发,包括加强对研发团队及设备的投入,并与全球领先的科研企业及机构进行战略合作,积极构筑和完善国际化创新研发体系,巩固市场领导地位。凭藉多年的行业经验、领先的核心技术,以及与客户的深厚关係,本集团有信心继续扩大市场份额,持续推动业务增长,为股东带来理想回报。」
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有关英恒科技控股有限公司
英恒科技控股有限公司是中国一家快速发展的汽车电子解决方案提供商,专注于提供新能源、车身控制、安全及动力传动系统的关键汽车电子部件解决方案。集团运用自身工程研发实力,并结合先进半导体器件,向客户提供完整的产品化解决方案,助力整车厂达到行业领先水平。
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